一、泉州臺商投資區(qū)本級支出決算說明
2021年度泉州臺商投資區(qū)本級一般公共預算支出數(shù)為178581萬元,比2020年度執(zhí)行數(shù)190749萬元,減少12168萬元,下降6.4%。具體情況如下:
(一)一般公共服務支出(201)20699萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)20126萬元增加573萬元,增長2.8%。主要原因是增人增資。其中:
1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103)6499萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)6504萬元,減少5萬元,下降0.1%。主要原因是增人增資。
2.發(fā)展與改革事務(20104)1044萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1177萬元,減少133萬元,下降11.3%。主要原因是十四五規(guī)劃專項經(jīng)費減少。
3.統(tǒng)計信息事務(20105)137萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)100萬元,增加37萬元,增長37%。主要原因是經(jīng)濟普查經(jīng)費增加。
4.財政事務(20106)1519萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1264萬元,增加255萬元,增長20.2%。主要原因是工程項目預結決算審核專項增加。
5.稅收事務(20107)817萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)900萬元,減少83萬元,下降9.2%。主要原因是稅收征管經(jīng)費減少。
6.審計事務(20108)145萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)335萬元,減少190萬元,下降56.7%。主要原因是項目審計減少。
7.紀檢監(jiān)察事務(20111)505萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)571萬元,減少66萬元,下降11.6%。主要原因是廉政文化教育館經(jīng)費減少。
8.商貿事務(20113)786萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)711萬元,增加75萬元,增長10.5%。主要原因是招商引資獎勵、推介工作專項資金增加。
9.民族事務(20123)156萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)146萬元,增加10萬元,增長6.8%。主要原因是省級少數(shù)民族補助款增加。
10.港澳臺事務(20125)11萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)15萬元,減少4萬元,下降26.7%。主要原因是民間交流專項資金減少。
11.檔案事務(20126)338萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)158萬元,增加180萬元,增長113.9%。主要原因是檔案信息建設經(jīng)費增加。
12.群眾團體事務(20129)1703萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)165萬元,增加1538萬元,增長932.1%。主要原因是慈善基金增加。
13.黨委辦公廳(室)及相關機構事務(20131)497萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)448萬元,增加49萬元,增長10.9%。主要原因是增人增資。
14.組織事務(20132)1808萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)887萬元,增加921萬元,增長103.8%。主要原因是人才工作經(jīng)費增加。
15.宣傳事務(20133)163萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1063萬元,減少900萬元,下降84.7%。主要原因是宣傳工作經(jīng)費減少。
16.統(tǒng)戰(zhàn)事務(20134)34萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)43萬元,減少9萬元,下降20.9%。主要原因是宗教專項減少。
17.其他共產(chǎn)黨事務支出(款)(20136)880萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)841萬元,增加39萬元,增長4.6%。主要原因是黨建工作經(jīng)費增加。
18.市場監(jiān)督管理事務(20138)1893萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2114萬元,減少221萬元,下降10.5%。主要原因是房屋租賃費、辦公物業(yè)管理費、房屋修繕費減少。
19.其他一般公共服務支出(款)(20199)1764萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1672萬元,增加92萬元,增長5.5%。主要原因是“親清家園”智慧辦事體驗中心建設費用增加。
(二)國防支出(203)100萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)119萬元,減少19萬元,下降16%。主要原因是訓練費、社區(qū)人防工作站經(jīng)費減少。其中:
1.國防動員(20306)100萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)119萬元,減少19萬元,下降16%。主要原因是訓練費、社區(qū)人防工作站經(jīng)費減少。
(三)公共安全支出(204)8363萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)7447萬元,增加916萬元,增長12.3%。主要原因是綜合業(yè)務平臺項目建設經(jīng)費、信息系統(tǒng)租賃費增加。其中:
1.武裝警察部隊(款)(20401)15萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)137萬元,減少122萬元,下降89.1%。主要原因是工作站經(jīng)費減少。
2.公安(20402)5329萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4158萬元,增加1171萬元,增長28.2%。主要原因是綜合業(yè)務平臺項目建設經(jīng)費、信息系統(tǒng)租賃費增加。
3.國家安全(20403)22萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)28萬元,減少6萬元,下降21.4%。主要原因是人民防線工作經(jīng)費減少。
4.法院(20405)366萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)0萬元,增加366萬元。主要原因是增人增資。
4.司法(20406)264萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)521萬元,減少257萬元,下降49.3%。主要原因是采購項目補助減少。
5.其他公共安全支出(款)(20499)2367萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2603萬元,減少236萬元,下降9.1%。主要原因是區(qū)級補助資金減少。
(四)教育支出(205)51568萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)49631萬元,增加1937萬元,增長3.9%。主要原因是首都師范大學建設專項資金、十七中運動場建設增加、增人增資。其中:
1.教育管理事務(20501)523萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)417萬元,增加106萬元,增長25.4%。主要原因是增人增資。
2.普通教育(20502)46956萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)44965萬元,增加1991萬元,增長4.4%。主要原因是增人增資。
3.職業(yè)教育(20503)517萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)250萬元,增加267萬元,增長106.8%。主要原因是中職學校免學費補助增加。
4.特殊教育(20507)11萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)27萬元,減少16萬元,下降59.3%。主要原因是特殊教育資源教室建設、教育試點園補助資金減少。
5.進修及培訓(20508)8萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)400萬元,減少392萬元,下降98%。主要原因是繼續(xù)教育經(jīng)費減少。
6.教育費附加安排的支出(20509)3544萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)3469萬元,增加75萬元,增長2.2%。主要原因是首都師范大學建設專項資金增加。
7.其他教育支出(款)(20599)9萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)103萬元,減少94萬元,下降91.3%。主要原因是少數(shù)民族中學及中學民族班少數(shù)民族學生助學金、疫情防控經(jīng)費減少。
(五)科學技術支出(206)7201萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)7038萬元,增加163萬元,增長2.3%。主要原因是專項經(jīng)費增加。其中:
1.科學技術管理事務(20601)43萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)56萬元,減少13萬元,下降23.2%。主要原因是知識產(chǎn)權專項資金減少。
2.應用研究(20603)3985萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)268萬元,增加3717萬元,增長1386.9%。主要原因是專項經(jīng)費增加。
3.技術研究與開發(fā)(20604)2982萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2102萬元,增加880萬元,增長41.9%。主要原因是泉州干細胞與再生醫(yī)學研究院經(jīng)費補助增加。
4.科技條件與服務(20605)108萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)302萬元,減少194萬元,下降64.2%。主要原因是省級新型研發(fā)機構設備后補助市級分攤經(jīng)費和省級新型研發(fā)機構獎勵資金減少。
5.科學技術普及(20607)27萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)60萬元,減少33萬元,下降55%。主要原因是科普專項減少。
6.其他科學技術支出(20699)56萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4250萬元,減少4194萬元,下降98.7%。主要原因是科技創(chuàng)新政策獎勵資金減少。
(六)文化旅游體育與傳媒支出(207)2097萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2687萬元,減少590萬元,下降22%。主要原因是區(qū)級公共文化場館建設前期費用、圖書經(jīng)費減少。其中:
1.文化和旅游(20701)750萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1956萬元,減少1206萬元,下降61.7%。主要原因是區(qū)級公共文化場館建設前期費用減少。
2.文物(20702)278萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)80萬元,增加198萬元,增長247.5%。主要原因是修繕工程增加。
3.體育(20703)13萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)52萬元,減少39萬元,下降75%。主要原因是農(nóng)村老年體育活動中心建設市級補助資金減少。
4.新聞出版電影(20706)159萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)201萬元,減少42萬元,下降20.9%。主要原因是百姓書房、圖書借閱點、室內電影放映點建設和管理,開展全民閱讀活動相關經(jīng)費減少
5.其他文化旅游體育與傳媒支出(款)(20799)897萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)398萬元,增加499萬元,增長125.4%。主要原因是宣傳工作經(jīng)費增加。
(七)社會保障和就業(yè)支出(208)17851萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)17790萬元,增加61萬元,增長0.3%。主要原因是居民保基金區(qū)級補助資金增加。其中:
1.人力資源和社會保障管理事務(20801)280萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)231萬元,增加49萬元,增長21.2%。主要原因是增人增資。
2.民政管理事務(20802)237萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)245萬元,減少8萬元,下降3.3%。主要原因是審批科工作經(jīng)費減少。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)2153萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)3321萬元,減少1168萬元,下降35.2%。主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支差額區(qū)級補助減少。
4.就業(yè)補助(20807)372萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)376萬元,減少4萬元,下降1.1%。主要原因是就業(yè)省級補助減少。
5.撫恤(20808)1320萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1338萬元,減少18萬元,下降1.3%。主要原因是優(yōu)撫對象撫恤和生活補助省級補助經(jīng)費減少。
6.退役安置(20809)605萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)637萬元,減少32萬元,下降5%。主要原因是退役補助金減少。
7.社會福利(20810)576萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)593萬元,減少17萬元,下降2.9%。主要原因是基層養(yǎng)老救助協(xié)理員減少。
8.殘疾人事業(yè)(20811)985萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1023萬元,減少38萬元,下降3.7%。主要原因是貧困殘疾兒童康復區(qū)級配套資金減少。
9.最低生活保障(20819)1970萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1651萬元,增加319萬元,增長19.3%。主要原因是2021年城鄉(xiāng)最低生活保障金區(qū)級補助資金增加。
10.臨時救助(20820)227萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)199萬元,增加28萬元,增長14.1%。主要原因是臨時救助資金區(qū)級補助資金增加。
11.特困人員救助供養(yǎng)(20821)83萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)71萬元,增加12萬元,增長16.9%。主要原因是特困人員救助供養(yǎng)金區(qū)級補助資金增加。
12.其他生活救助(20825)109萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)158萬元,減少49萬元,下降31%。主要原因是自然災害公眾責任險和農(nóng)房保險區(qū)級配套經(jīng)費減少。
13.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(20826)8470萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)7633萬元,增加837萬元,增長11%。主要原因是居民保基金區(qū)級補助資金增加。
14.退役軍人管理事務(20828)156萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)101萬元,增加55萬元,增長54.5%。主要原因是退役軍人事務專項經(jīng)費增加。
15.其他社會保障和就業(yè)支出(款)(20899)308萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)213萬元,增加95萬元,增長44.6%。主要原因是無力參保人員老年生活保障金區(qū)級補助資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保征收工作補助經(jīng)費增加。
(八)衛(wèi)生健康支出(210)22746萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)24695萬元,減少1949萬元,下降7.9%。主要原因是上繳2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級補助資金、泉州臺商投資區(qū)公共衛(wèi)生和社會保障中心專項經(jīng)費減少。其中:
1.衛(wèi)生健康管理事務(21001)2136萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1370萬元,增加766萬元,增長55.9%。主要原因是新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費增加。
2.公立醫(yī)院(21002)2042萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2930萬元,減少888萬元,下降30.3%。主要原因是第一醫(yī)院專家勞務費、泉州市第一醫(yī)院協(xié)作費減少。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(21003)3137萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)3408萬元,減少271萬元,下降8%。主要原因是2021年全區(qū)衛(wèi)生院網(wǎng)絡安全建設經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物零差率補助減少。
4.公共衛(wèi)生(21004)3933萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4942萬元,減少1009萬元,下降20.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目省級補助資金減少。
5.中醫(yī)藥(21006)15萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)15萬元,與上年持平。
6.計劃生育事務(21007)2660萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2842萬元,減少182萬元,下降6.4%。主要原因是計生五大工程、計生扶助獎勵金減少。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)483萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)527萬元,減少44萬元,下降8.3%。主要原因是醫(yī)療補助增支財政核撥部分減少
8.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(21012)6211萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)5995萬元,增加216萬元,增長3.6%。主要原因是上繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級補助資金增加。
9.醫(yī)療救助(21013)266萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)257萬元,增加9萬元,增長3.5%。主要原因是增人增資。
10.優(yōu)撫對象醫(yī)療(21014)34萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)40萬元,減少6萬元,下降15%。主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助省級補助經(jīng)費減少。
11.老齡衛(wèi)生健康事務(款)(21016)478萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)876萬元,減少398萬元,下降45.4%。主要原因是老齡事業(yè)發(fā)展專項配套引導資金、“實施老年遠程教育提升工程”區(qū)級專項經(jīng)費減少。
12.其他衛(wèi)生健康支出(款)(21099)1351萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1493萬元,減少142萬元,下降9.5%。主要原因是為民實事及配套項目、醫(yī)療衛(wèi)生能力建設資金省級補助減少。
(九)節(jié)能環(huán)保支出(211)1255萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1471萬元,減少216萬元,下降14.7%。主要原因是入海排污口排查監(jiān)測工作、節(jié)能與新能源公交車運營補助經(jīng)費減少。其中:
1.環(huán)境保護管理事務(21101)255萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)263萬元,減少8萬元,下降3%。主要原因是環(huán)保專項資金減少。
2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(21102)197萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)231萬元,減少34萬元,下降14.7%。主要原因是重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測、第二次全國污染源普查2020年度工作專項經(jīng)費減少。
3.污染防治(21103)525萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)676萬元,減少151萬元,下降22.3%。主要原因是入海排污口排查監(jiān)測工作、中央大氣污染防治資金減少。
4.自然生態(tài)保護(21104)16萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)56萬元,減少40萬元,下降71.4%。主要原因是重點流域水環(huán)境綜合整治項目專項獎勵資金、鄉(xiāng)村振興試點示范資金減少。
5.天然林保護(21105)11萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)0萬元,增加11萬元。主要原因是新增中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護修復資金。
6.能源節(jié)約利用(款)(21110)251萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)183萬元,增加68萬元,增長37.2%。主要原因是節(jié)能與新能源公交車運營補助資金增加。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)6442萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)19434萬元,減少12992萬元,下降66.9%。主要原因是新增一般債券專項用于百崎湖生態(tài)連綿帶(鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略)資金、張經(jīng)13路北延伸段費用減少。其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)6161萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)7318萬元,減少1157萬元,下降15.8%。主要原因是村干補貼、治理“兩違”支出減少。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(21203)54萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)10743萬元,減少10689萬元,下降99.5%。主要原因是新增一般債券專項用于百崎湖生態(tài)連綿帶、張經(jīng)13路北延伸段費用減少。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)(21205)107萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)352萬元,減少245萬元,下降69.6%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉運系統(tǒng)建設省級補助資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉運系統(tǒng)建設省級補助資金減少。
4.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)(21299)120萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)580萬元,減少460萬元,下降79.3%。主要原因是民辦實事項目-溯源公園二期項目經(jīng)費補助、百姓書房、圖書借閱點建設費用減少。
(十一)農(nóng)林水支出(213)5444萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)7328萬元,減少1884萬元,下降25.7%。主要原因是國內機動漁船油價補貼資金、鄉(xiāng)村振興獎補資金減少。其中:
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(21301)2541萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)3667萬元,減少1126萬元,下降30.7%。主要原因是國內機動漁船油價補貼資金、鄉(xiāng)村振興獎補資金減少。
2.林業(yè)和草原(21302)442萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)586萬元,減少144萬元,下降24.6%。主要原因是森林生態(tài)效益補償資金、森林植被修復費減少。
3.水利(21303)338萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)942萬元,減少604萬元,下降64.1%。主要原因是防洪排澇整治二期項目補助、河流保潔經(jīng)費、水利設施建設修復補助資金減少。
4.扶貧(21305)269萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)311萬元,減少42萬元,下降13.5%。主要原因是扶貧專項資金、貧困人口跨省務工獎勵資金減少。
5.農(nóng)村綜合改革(21307)1191萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)867萬元,增加324萬元,增長37.4%。主要原因是扶持壯大村級集體經(jīng)濟補助資金、支持打造產(chǎn)業(yè)振興示范村補助資金增加。
6.普惠金融發(fā)展支出(21308)185萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)133萬元,增加52萬元,增長39.1%。主要原因是農(nóng)村金融機構定向費用補貼資金、普惠金融發(fā)展專項資金增加。
7.其他農(nóng)林水支出(款)(21399)478萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)822萬元,減少344萬元,下降41.8%。主要原因是農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治摸排費用減少、幫扶少數(shù)民族區(qū)級配套資金減少。
(十二)交通運輸支出(214)3625萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4705萬元,減少1080萬元,下降23%。主要原因是促進水路運輸業(yè)發(fā)展獎勵資金、海船提前報廢更新補助資金、購置純電動公交車輛補助經(jīng)費減少。其中:
1.公路水路運輸(21401)3201萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4205萬元,減少1004萬元,下降23.9%。主要原因是促進水路運輸業(yè)發(fā)展獎勵資金、海船提前報廢更新補助資金、購置純電動公交車輛補助經(jīng)費減少。
2.鐵路運輸(21402)5萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)5萬元,與上年持平。
3.其他交通運輸支出(款)(21499)419萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)418萬元,增加1萬元,增長0.2%。主要原因是增人增資。
(十三)資源勘探工業(yè)信息等支出(215)3718萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2754萬元,增加964萬元,增長35%。主要原因是親清家園平臺外經(jīng)貿扶持資金、電網(wǎng)智能控制設備的物聯(lián)網(wǎng)示范應用專項資金、扶持企業(yè)專項資金、泉州干細胞與再生醫(yī)學研究院項目研發(fā)經(jīng)費補助資金增加。其中:
1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(21505)300萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)0萬元,增加300萬元,主要原因是新增福建德普樂能源科技有限公司電網(wǎng)智能控制設備的物聯(lián)網(wǎng)示范應用專項資金。
2.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(21508)2994萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1639萬元,增加1355萬元,增長82.7%。主要原因是親清家園平臺外經(jīng)貿扶持資金、扶持企業(yè)專項資金、泉州干細胞與再生醫(yī)學研究院項目研發(fā)經(jīng)費補助資金增加
3.其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)(21599)424萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1105萬元,減少681萬元,下降61.6%。主要原因是中央財政支持應急物資保障體系建設補助資金減少。
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出(216)15283萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)10431萬元,增加4852萬元,增長46.5%。主要原因是扶持建筑企業(yè)補助資金、清源創(chuàng)新實驗室建設經(jīng)費、扶持企業(yè)補助資金增加。其中:
1.商業(yè)流通事務(21602)7287萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)187萬元,增加7100萬元,增長3796.8%。主要原因是清源創(chuàng)新實驗室建設經(jīng)費、“親清家園平臺”科技創(chuàng)新研發(fā)資金、外經(jīng)貿扶持資金增加。
2.涉外發(fā)展服務支出(21606)659萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)671萬元,減少12萬元,下降1.8%。主要原因是省級商務發(fā)展資金減少。
3.其他商業(yè)服務業(yè)等支出(款)(21699)7337萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)9573萬元,減少2236萬元,下降23.4%。主要原因是扶持企業(yè)資金減少。
(十五)金融支出(217)64萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4萬元,增加60萬元,增長1500%。主要原因是2021年第三批扶持企業(yè)改制上市及場外市場掛牌獎勵資金增加。其中:
1.其他金融支出(款)(21799)64萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4萬元,增加60萬元,增長1500%。主要原因是2021年第三批扶持企業(yè)改制上市及場外市場掛牌獎勵資金增加。
(十六)援助其他地區(qū)支出(219)313萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)168萬元,增加145萬元,增長86.3%。主要原因是對口支援專項經(jīng)費增加。其中:
1.其他支出(21999)313萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)168萬元,增加145萬元,增長86.3%。主要原因是對口支援專項經(jīng)費增加。
(十七)自然資源海洋氣象等支出(220)409萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)530萬元,減少121萬元,下降22.8%。主要原因是三無船拆解區(qū)級配套資金、漁工漁船保險區(qū)級財政配套補貼減少。其中:
1.自然資源事務(22001)388萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)345萬元,增加43萬元,增長12.5%。主要原因是增人增資。
2.其他自然資源海洋氣象等支出(款)(22099)21萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)185萬元,減少164萬元,下降88.6%。主要原因是三無船拆解區(qū)級配套資金、漁工漁船保險區(qū)級財政配套補貼減少。
(十八)住房保障支出(221)2148萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)5720萬元,減少3572萬元,下降62.4%。主要原因是中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金減少。其中:
1.保障性安居工程支出(22101)2148萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)5720萬元,減少3572萬元,下降62.4%。主要原因是中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金減少。
(十九)糧油物資儲備支出(222)1423萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2197萬元,減少774萬元,下降35.2%。主要原因是區(qū)級糧庫建設資金減少。其中:
1.糧油物資事務(22201)1408萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)2197萬元,減少789萬元,下降35.9%。主要原因是區(qū)級糧庫建設資金減少。
2.糧油儲備(22204)15萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)0萬元。主要原因是新增儲備糧庫規(guī)范化建設專項補助資金。
(二十)災害防治及應急管理支出(224)2318萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)1050萬元,增加1268萬元,增長120.8%。主要原因是消防機器人項目資金、增人增資。其中:
1.應急管理事務(22401)258萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)218萬元,增加40萬元,增長18.3%。主要原因是增人增資。
2.消防事務(22402)2020萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)737萬元,增加1283萬元,增長174.1%。主要原因是消防機器人項目資金增加。
3.地震事務(22405)10萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)35萬元,減少25萬元,下降71.4%。主要原因是地震預警信息系統(tǒng)推廣費用減少。
4.自然災害防治(22406)30萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)20萬元,增加10萬元,增長50%。主要原因是自然災害避災點鞏固提升項目區(qū)級補助資金增加。
(二十一)其他支出(類)(229)683萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)512萬元,增加171萬元,增長33.4%。主要原因是回撥邊防罰沒收入增加。其中:
1.其他支出(款)(22999)683萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)512萬元,增加171萬元,增長33.4%。主要原因是回撥邊防罰沒收入增加。
(二十二)債務付息支出(232)4823萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4892萬元,減少69萬元,下降1.4%。主要原因是地方政府一般債券付息減少。其中:
1.地方政府一般債務付息支出(23203)4823萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)4892萬元,減少69萬元,下降1.4%。主要原因是地方政府一般債券付息減少。
(二十三)債務發(fā)行費用支出(233)8萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)20萬元,減少12萬元,下降60%。主要原因是一般債券發(fā)行手續(xù)費減少。其中:
1.地方政府一般債務發(fā)行費用支出(23303)8萬元,較2020年執(zhí)行數(shù)20萬元,減少12萬元,下降60%。主要原因是一般債券發(fā)行手續(xù)費減少。
二、財政轉移支付安排情況
本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預算部門管理,未單獨編制政府預算,為此未有一般公共預算對下稅收返還和轉移支付預算數(shù)據(jù)。
三、舉借政府債務情況
2021年,全區(qū)新增政府債務限額1425304萬元,實際發(fā)行新增債券189856萬元(一般債券0萬元,專項債券189856萬元)。截至2021年底,全區(qū)政府債務余額1300659萬元(一般債務131129萬元,專項債務1169530萬元);債務余額嚴格控制在上級核定的限額1425304萬元內。債務還本付息支出112559萬元(一般債券14977萬元,專項債券97582萬元),其中:債務還本支出66225萬元(一般債券10154萬元,專項債券56071萬元);債務付息支出46334萬元(一般債券4823萬元,專項債券41511萬元)。
四、預算績效開展情況
2021年,泉州臺商投資區(qū)財政部門對教育、人才、衛(wèi)生等10個領域10個財政重點支出項目進行了績效評價,涉及財政資金38424萬元。其中,績效等級達到“優(yōu)”的有4項,達到“良”的有5項,評為“合格”的有1項。
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